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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (U.A.I) - UNSXX

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Objetivo General.

📖 La Auditoria Interna es la función de Control Interno interno posterior de la entidad, que se realiza a través de una unidad especializada, cuyos integrantes no participan en las operaciones o actividades administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los objetivos de la Universidad Nacional Siglo XX, mediante la evaluación periódica del control interno.

Objetivo Específico.

La Unidad de Auditoria Interna de la UNSXX, realizará las siguientes actividades en forma separada, combinada o integral: evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones.

Funciones.

  1. La evaluación del funcionamiento y la Eficacia del Proceso de Control Interno, de las actividades y operaciones que desarrolla la entidad.
  2. La evaluación de la eficacia de los sistemas de administración y de las actividades de control incorporados a ellos, así como el grado de cumplimiento de las normas que regulan estos sistemas.
  3. La evaluación de la eficacia, eficiencia, economía y/o efectividad de las operaciones, actividades, unidades organizacionales o programas.
  4. La verificación del cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales relacionadas con el objeto del examen y si corresponde establecimiento indicios de responsabilidad por la función pública.
  5. La confiabilidad de los registros y estados financieros de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.
  6. El seguimiento a la implantación de las recomendaciones, para determinar el cumplimiento de las mismas o identificar las causas que no permitieron su implantación.
  7. Otras auditorías establecidas en las Normas de Auditoría Gubernamental.

Auditoría Operacional, sobre el cumplimento de las acciones de Corto Plazo

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Auditoría de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria en la partida de gasto 26990

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